Orden de Compra. Nº3460-130-SE10 "F.I. INSUMOS PARA MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Batallón Logístico Divisionario Nº4 Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3460-130-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2010
Nombre de la Orden de Compra F.I. INSUMOS PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3460-100-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N 3 Victoria
Razón Social Batallón Logístico Divisionario Nº4 Victoria
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Batallón Logístico Divisionario Nº4 Victoria
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Facturación Dartnell 698
Comuna Victoria
Impuesto 10049,1
Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería2BolsaBOLSA DE DETERGENTE DERSA 5 KG.  $ 4.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.066 $ 9.066
12191501
Solventes aromáticos2UnidadDESODORANTE AMBIENTAL POETT, DULCES MOMENTOS   $ 837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.674 $ 1.674
53131608
Jabones2UnidadJABON LIQUIDO 750 ML. LE SANCY  $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.998 $ 1.998
47131603
Esponjas4UnidadESPONJA BONOBRIL CLASICA  $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.484 $ 1.484
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadDESINFECTANTE WC. AROM  $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
14111705
Servilletas de papel50UnidadSERVILLETAS FAVORITAS  $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLIMPIADOR CIF CREMA 750 ML.  $ 1.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.164 $ 2.164
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadCLORO CLOROX 1 LT.  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadLIMPIAPISOS 900 CC. TUTTI  $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.676 $ 1.676
47131810
Productos para lavar platos6UnidadLAVALOZA 750 ML. QUIX  $ 974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.844 $ 5.844
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑO MULTIUSO VIRUTEX  $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.896 $ 2.896
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLIMPIADOR ANTIGRASA CIF  $ 1.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.561 $ 1.561
47121701
Bolsas de basura6PaqueteBOLSA DE BASURA  $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.010 $ 5.010
12131706
Cerillas2PaqueteFOSFOROS COPIHUES  $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
14111704
Papel higiénico1PaquetePAPEL HIGIENICO 12 ROLLOS  $ 3.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.637 $ 3.637
Total Neto $ 52.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.049
TOTAL OC $ 62.939


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.