Orden de Compra. Nº3460-130-SE13 "F.P. MATERIALES PARA REPARACION"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3460-130-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2013
Nombre de la Orden de Compra F.P. MATERIALES PARA REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3460-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Facturación Dartnell 698
Comuna Victoria
Impuesto 43690,4088
Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas3BidónBIDON 5 LT. AGUARRAS  $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.370 $ 14.370
40141702
Grifos1UnidadFAS URINARIO JGO. COMPLETO C/LLAVE T.  $ 23.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.924 $ 23.924
31162003
Clavos de acabado3kilogramoCLAVOS CT. 3 X KG.  $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.043 $ 2.042
31162003
Clavos de acabado2kilogramoCLAVOS CT. 4 X KG.  $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362 $ 1.361
31211505
Pinturas aceitosas4GalónOLEO SINT. CONSTRUCTOR BLANCO  $ 10.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.488 $ 42.487
27111704
Enchufes2UnidadBASE RECTA LOZA CHINA  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572 $ 571
39101601
ampolletas halógenas5UnidadAMPOLLETA CLARA G.E. 60 W.  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 882
31211501
Pinturas al esmalte4GalónESMALTE CERELUXE BASE BLANCO  $ 16.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.672 $ 64.672
31211904
Brochas5UnidadBROCHA HELA 2"  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.252
31211904
Brochas4UnidadBROCHA HELA 4"  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadESMALTE AMARILLO REY  $ 16.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.976 $ 64.975
Total Neto $ 229.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.690
TOTAL OC $ 273.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.