Orden de Compra. Nº
3460-130-SE13
"
F.P. MATERIALES PARA REPARACION
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3460-130-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-11-2013
Nombre de la Orden de Compra
F.P. MATERIALES PARA REPARACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3460-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico N° 3 "Victoria"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra
Dartnell 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.069-9
Dirección de Facturación
Dartnell 698
Comuna
Victoria
Impuesto
43690,4088
Dirección de Envío de la Factura
Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social
SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
79.947.410-7
Sucursal
Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Bidón
BIDON 5 LT. AGUARRAS
$ 4.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.370
$ 14.370
40141702
Grifos
1
Unidad
FAS URINARIO JGO. COMPLETO C/LLAVE T.
$ 23.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.924
$ 23.924
31162003
Clavos de acabado
3
kilogramo
CLAVOS CT. 3 X KG.
$ 681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.043
$ 2.042
31162003
Clavos de acabado
2
kilogramo
CLAVOS CT. 4 X KG.
$ 681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.362
$ 1.361
31211505
Pinturas aceitosas
4
Galón
OLEO SINT. CONSTRUCTOR BLANCO
$ 10.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.488
$ 42.487
27111704
Enchufes
2
Unidad
BASE RECTA LOZA CHINA
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 572
$ 571
39101601
ampolletas halógenas
5
Unidad
AMPOLLETA CLARA G.E. 60 W.
$ 176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 880
$ 882
31211501
Pinturas al esmalte
4
Galón
ESMALTE CERELUXE BASE BLANCO
$ 16.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.672
$ 64.672
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA HELA 2"
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.252
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA HELA 4"
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.412
$ 9.412
31211501
Pinturas al esmalte
4
Unidad
ESMALTE AMARILLO REY
$ 16.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.976
$ 64.975
Total Neto
$ 229.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.690
TOTAL OC
$ 273.640
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.