Orden de Compra. Nº3460-139-CM15 "MATERIALES PARA REPARACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3460-139-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Facturación Dartnell 698
Comuna Victoria
Impuesto 7560,8676
Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas4 (959688) DILUYENTE DYNAL AGUARRAS MINERAL 1 L 976688(959688) DILUYENTE DYNAL AGUARRAS MINERAL 1 L; Código: 011714001;Región : IX $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.520 $ 6.520
31201519
2239-10-LP12
Cinta para reparar tubería o manguito6 (959772) TEFLON TAUMM 3/4 UNIDAD 976772(959772) TEFLON TAUMM 3/4 UNIDAD; Código: 011008000;Región : IX $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
23171502
2239-10-LP12
Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas1 (980748) SOLDADURA INDEPP ESTANO CAJA 550 GR 996151(980748) SOLDADURA INDEPP ESTANO CAJA 550 GR; Código: 011016006;Región : IX $ 6.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.753 $ 6.753
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar5 (982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 998074(982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: 011715002;Región : IX $ 4.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.535 $ 20.535
31211904
2239-10-LP12
Brochas4 (987371) BROCHA HELA ESTAMPA 4 UNIDAD 1003971(987371) BROCHA HELA ESTAMPA 4 UNIDAD; Código: 011716001;Región : IX $ 1.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.248 $ 5.248
Total Neto $ 40.196
Descuento $ 402
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.561
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 47.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.