Orden de Compra. Nº3460-139-SE14 "UTILES DE ASEO PARA LAS CUADRAS DE LOS SLC."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3460-139-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2014
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO PARA LAS CUADRAS DE LOS SLC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3460-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Facturación Dartnell 698
Comuna Victoria
Impuesto 55410,65
Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T. 11.392.730-5
Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas10BolsaLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO 500 ML  $ 1.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.350 $ 15.350
47131801
Limpiadores de suelos40UnidadVIRUTILLA GRUESA N° 4 MARLAC  $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.320 $ 13.320
47131611
Palas para basura10UnidadPALAS PARA BASURA CON MANGO ROMMEL  $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.370 $ 6.370
24111503
Bolsas de plástico10UnidadBOLSAS DE BASURA 80 X 110  $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadLIMPIAPISOS 900 ML   $ 787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.870 $ 7.870
47131618
Mopas húmedas10UnidadMOPAS DOMESTICAS CON MANGO REDONDA VIRUTEX  $ 2.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.220 $ 28.220
47131803
Desinfectantes domésticos25UnidadCLORO 1 LT. CLOROX  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.375 $ 16.375
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC SAPOLIO  $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.220 $ 9.220
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLAVALOZA 5 LTS VIRGINIA  $ 4.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.744 $ 8.744
47121804
Cubos o baldes para limpieza10UnidadBALDE ESTRUJADOR CON PORTA MOPA  $ 2.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.390 $ 23.390
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1UnidadTARRO CERA 20 KG. AMARILLA BRILUZ  $ 30.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.647 $ 30.647
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS MULTIUSO AMARILLO 40 X 38 ROMMEL  $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.660
53131606
Desodorantes70UnidadPASTILLA DESODORANTE WC CON GANCHO PROASAL  $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.820 $ 15.820
47131801
Limpiadores de suelos39UnidadVIRUTILLA FINA N° 2 MANLAC  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.405 $ 15.405
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPERO DOBLE CON OJAL VIRUTEX  $ 1.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES MEDIANO CLORINDA  $ 778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.780 $ 7.780
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadLUSTRAMUEBLES VIRGINIA 250 CC.  $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2TarroTARRO CERA 20 KG ROJA BRILUZ  $ 30.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.294 $ 61.294
Total Neto $ 291.635
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.411
TOTAL OC $ 347.046


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.