Orden de Compra. Nº3460-15-SE13 "F.P. MATERIALES REPARACION ALM. MATERIAL GUERRA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3460-15-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2013
Nombre de la Orden de Compra F.P. MATERIALES REPARACION ALM. MATERIAL GUERRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3460-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N 3 Victoria
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Facturación Dartnell 698
Comuna Victoria
Impuesto 22549,0404
Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151505
Cable de acero20UnidadPRENSA CABLE GALV. 1/8"  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.002
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1UnidadINTERRUPTOR EMB. MEC. 9/12 BLA. ARIS  $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597 $ 597
31161502
Tornillos de anclaje16UnidadANCLAJE 3/8" X 3  $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.649
27112801
Brocas2UnidadBROCA CONCRETO 10 MM  $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858 $ 857
39101601
ampolletas halógenas1UnidadFOCO ALOGENO 500 W. C/SENSOR VKB  $ 6.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.067 $ 6.067
31191502
Discos bruñidores2UnidadDISCO CORTE METAL 7"  $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.478 $ 1.479
23171509
Soldadura2kilogramoELECTRODO CONARCO 6011/ 3/32  $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.126 $ 3.126
31151505
Cable de acero65Metro LinealCABLE ACERO REC/PVC 1/8  $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.545 $ 12.563
11162108
Tejido o tela de malla metálica20Metro LinealMALLA ONDULADA 3/4 X 1 MT. Nº 14  $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.100 $ 72.101
26121613
Cable aislado o forrado15Metro LinealCABLE THHN 12 ROJO  $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.239
26121613
Cable aislado o forrado15Metro LinealCABLE THHN 12 BLANCO  $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.195 $ 3.202
30102601
Platina de acero ferroso1TiraPLATINA 50 X 5MM  $ 9.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.286 $ 9.286
31231313
Tubería de plástico5TiraPVC 16 MM, X 3MTS. NARANJA CONDUIT  $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.515 $ 1.513
Total Neto $ 118.679
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.549
TOTAL OC $ 141.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.