Orden de Compra. Nº
3460-15-SE13
"
F.P. MATERIALES REPARACION ALM. MATERIAL GUERRA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3460-15-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-03-2013
Nombre de la Orden de Compra
F.P. MATERIALES REPARACION ALM. MATERIAL GUERRA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3460-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico N 3 Victoria
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra
Dartnell 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.069-9
Dirección de Facturación
Dartnell 698
Comuna
Victoria
Impuesto
22549,0404
Dirección de Envío de la Factura
Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-03-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social
SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
79.947.410-7
Sucursal
Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31151505
Cable de acero
20
Unidad
PRENSA CABLE GALV. 1/8"
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.002
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
1
Unidad
INTERRUPTOR EMB. MEC. 9/12 BLA. ARIS
$ 597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 597
$ 597
31161502
Tornillos de anclaje
16
Unidad
ANCLAJE 3/8" X 3
$ 166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.656
$ 2.649
27112801
Brocas
2
Unidad
BROCA CONCRETO 10 MM
$ 429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 858
$ 857
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad
FOCO ALOGENO 500 W. C/SENSOR VKB
$ 6.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.067
$ 6.067
31191502
Discos bruñidores
2
Unidad
DISCO CORTE METAL 7"
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.478
$ 1.479
23171509
Soldadura
2
kilogramo
ELECTRODO CONARCO 6011/ 3/32
$ 1.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.126
$ 3.126
31151505
Cable de acero
65
Metro Lineal
CABLE ACERO REC/PVC 1/8
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.545
$ 12.563
11162108
Tejido o tela de malla metálica
20
Metro Lineal
MALLA ONDULADA 3/4 X 1 MT. Nº 14
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.100
$ 72.101
26121613
Cable aislado o forrado
15
Metro Lineal
CABLE THHN 12 ROJO
$ 216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.240
$ 3.239
26121613
Cable aislado o forrado
15
Metro Lineal
CABLE THHN 12 BLANCO
$ 213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.195
$ 3.202
30102601
Platina de acero ferroso
1
Tira
PLATINA 50 X 5MM
$ 9.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.286
$ 9.286
31231313
Tubería de plástico
5
Tira
PVC 16 MM, X 3MTS. NARANJA CONDUIT
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.515
$ 1.513
Total Neto
$ 118.679
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.549
TOTAL OC
$ 141.228
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.