Orden de Compra. Nº
3460-162-SE13
"
F.P. MATERIALES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3460-162-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
F.P. MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3460-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico N° 3 "Victoria"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra
Dartnell 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.069-9
Dirección de Facturación
Dartnell 698
Comuna
Victoria
Impuesto
98526,4
Dirección de Envío de la Factura
Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social
ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T.
11.392.730-5
Sucursal
Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
30
Unidad
MOPAS
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.700
$ 119.700
47131810
Productos para lavar platos
30
Unidad
LAVALOZA
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.760
$ 32.760
14111704
Papel higiénico
30
Unidad
PAPEL HIGIENICO
$ 1.196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.880
$ 35.880
14111705
Servilletas de papel
90
Unidad
SERVILLETAS CHICA
$ 219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.710
$ 19.710
24111503
Bolsas de plástico
30
Unidad
BOLSAS DE BASURA
$ 689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.670
$ 20.670
47131615
Escobillones
30
Unidad
ESCOBILLON
$ 1.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.300
$ 42.300
47131502
Paños de limpieza
60
Unidad
PAÑO MULTIUSO
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.180
$ 21.180
12191501
Solventes aromáticos
30
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.870
$ 27.870
47131603
Esponjas
60
Unidad
ESPONJA LOZA
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.100
$ 11.100
53131608
Jabones
32
Unidad
JABON LIQUIDO
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.680
$ 47.680
47131805
Limpiadores de uso general
30
Unidad
LIMPIADOR MULTIUSO
$ 1.559,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.770
$ 46.770
53131606
Desodorantes
30
Unidad
DESODORANTE BAÑO
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad
CLORO
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.600
$ 18.600
14111703
Toallas de papel
30
Unidad
TOALLA PAPEL
$ 2.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.540
$ 63.540
Total Neto
$ 518.560
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 98.526
TOTAL OC
$ 617.086
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.