Orden de Compra. Nº3460-162-SE13 "F.P. MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3460-162-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2013
Nombre de la Orden de Compra F.P. MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3460-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Facturación Dartnell 698
Comuna Victoria
Impuesto 98526,4
Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T. 11.392.730-5
Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas30UnidadMOPAS  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700
47131810
Productos para lavar platos30UnidadLAVALOZA  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.760
14111704
Papel higiénico30UnidadPAPEL HIGIENICO  $ 1.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.880 $ 35.880
14111705
Servilletas de papel90UnidadSERVILLETAS CHICA  $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.710 $ 19.710
24111503
Bolsas de plástico30UnidadBOLSAS DE BASURA  $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.670 $ 20.670
47131615
Escobillones30UnidadESCOBILLON  $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.300 $ 42.300
47131502
Paños de limpieza60UnidadPAÑO MULTIUSO  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.180
12191501
Solventes aromáticos30UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.870 $ 27.870
47131603
Esponjas60UnidadESPONJA LOZA  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
53131608
Jabones32UnidadJABON LIQUIDO  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.680 $ 47.680
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadLIMPIADOR MULTIUSO  $ 1.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.770 $ 46.770
53131606
Desodorantes30UnidadDESODORANTE BAÑO  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadCLORO  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
14111703
Toallas de papel30UnidadTOALLA PAPEL  $ 2.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.540 $ 63.540
Total Neto $ 518.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.526
TOTAL OC $ 617.086


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.