Orden de Compra. Nº
3460-173-SE12
"
F.P. MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3460-173-SE12
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
F.P. MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3460-2-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico N 3 Victoria
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra
Dartnell 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.069-9
Dirección de Facturación
Dartnell 698
Comuna
Victoria
Impuesto
30892,1
Dirección de Envío de la Factura
Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social
ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T.
83.599.200-4
Sucursal
Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
1
Caja
LAPIZ PASTA AZUL
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
44121701
Lápiz pasta
1
Caja
LAPIZ PASTA ROJO
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad
RESMA PAPEL OFICIO
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
LIBRO DE ACTA 200 HJS.
$ 3.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.890
$ 36.890
60123601
Pegamento de purpurina
20
Unidad
STICK FIX
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Unidad
RESMAS PAPEL CARTA
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
31201517
Cinta para empaquetar
20
Unidad
SCOCH GRANDE
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
44121708
Marcadores
10
Unidad
DESTACADORES
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
44121802
Líquido corrector
10
Unidad
CORRECTOR
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
44121701
Lápiz pasta
22
Unidad
LAPIZ TINTA 07
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
CARPETAS TRANSPARENTES
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
24141607
Separadores de cartón
20
Juego
JUEGO DE SEPARADORES
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 162.590
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.892
TOTAL OC
$ 193.482
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.