Orden de Compra. Nº3460-200-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3460-200-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200-2018 del sistema Fondos presupuestari.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Facturación Dartnell 698
Comuna Victoria
Impuesto 26734
Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua2 (1026930 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR MASTER TINETA 1047121(1026930) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR MASTER TINETA; Código: 011709001; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 66.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.636 $ 133.636
31211904
2239-10-LP12
Brochas1 (998188 )BROCHA HELA PROFESIONAL 1 1/2 1015201(998188) BROCHA HELA PROFESIONAL 1 1/2 ; Código: 011716002; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.013 $ 1.013
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar3 (986338 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 011715001; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.925 $ 8.925
Total Neto $ 143.574
Descuento $ 2.871
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.734
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 167.437


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.