Orden de Compra. Nº3460-291-SE10 "F.P. MATERIALES DE OFICINA DE IMPRESIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Batallón Logístico Divisionario Nº4 Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3460-291-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2010
Nombre de la Orden de Compra F.P. MATERIALES DE OFICINA DE IMPRESIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3460-100-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N 3 Victoria
Razón Social Batallón Logístico Divisionario Nº4 Victoria
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Batallón Logístico Divisionario Nº4 Victoria
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Facturación Dartnell 698
Comuna Victoria
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTONNER K CO 435C  $ 27.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.360 $ 54.360
Total Neto $ 54.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 54.360

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.