Orden de Compra. Nº3460-37-SE13 "F.P. MATERIALES DE REPARACION"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3460-37-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2013
Nombre de la Orden de Compra F.P. MATERIALES DE REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3460-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N 3 Victoria
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Facturación Dartnell 698
Comuna Victoria
Impuesto 19140,03
Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol3UnidadSPRAY COLOR DORADO  $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008
24121802
Latas de pintura o barniz2GalónBARNIZ NATURAL 1 LTS.  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
30111601
Cemento2BolsaBOLSA DE CEMENTO  $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142 $ 7.142
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadDILUYENTE BIDON 5 LT.  $ 5.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.218 $ 10.218
11121604
Madera de coníferas6UnidadMADERA DE PINO BRUTO 2" X 3  $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.756 $ 6.756
31211507
Pinturas en aerosol6UnidadSPRAY FLUORECENTE  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.646
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadSPRAY COLOR NORMAL  $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672
31211507
Pinturas en aerosol4UnidadSPRAY COLOR CROMO  $ 1.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.820 $ 6.820
31211904
Brochas5UnidadBROCHA 3"  $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445 $ 3.445
31211505
Pinturas aceitosas2GalónPINTURA OLEO BRILLANTE  $ 9.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.914 $ 19.914
13111010
Nilón15Metro LinealNYLON TRANSPARENTE X 4 MTS ANCHO  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
26121524
Alambre aislado o forrado3Metro LinealALAMBRE NVA 1,5 VERDE  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330 $ 330
Total Neto $ 100.737
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.140
TOTAL OC $ 119.877


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.