Orden de Compra. Nº
3460-37-SE13
"
F.P. MATERIALES DE REPARACION
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3460-37-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-05-2013
Nombre de la Orden de Compra
F.P. MATERIALES DE REPARACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3460-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico N 3 Victoria
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra
Dartnell 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.069-9
Dirección de Facturación
Dartnell 698
Comuna
Victoria
Impuesto
19140,03
Dirección de Envío de la Factura
Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social
SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
79.947.410-7
Sucursal
Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol
3
Unidad
SPRAY COLOR DORADO
$ 2.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.008
$ 7.008
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Galón
BARNIZ NATURAL 1 LTS.
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
30111601
Cemento
2
Bolsa
BOLSA DE CEMENTO
$ 3.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.142
$ 7.142
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad
DILUYENTE BIDON 5 LT.
$ 5.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.218
$ 10.218
11121604
Madera de coníferas
6
Unidad
MADERA DE PINO BRUTO 2" X 3
$ 1.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.756
$ 6.756
31211507
Pinturas en aerosol
6
Unidad
SPRAY FLUORECENTE
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.646
$ 17.646
31211507
Pinturas en aerosol
2
Unidad
SPRAY COLOR NORMAL
$ 2.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.672
$ 4.672
31211507
Pinturas en aerosol
4
Unidad
SPRAY COLOR CROMO
$ 1.705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.820
$ 6.820
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA 3"
$ 689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.445
$ 3.445
31211505
Pinturas aceitosas
2
Galón
PINTURA OLEO BRILLANTE
$ 9.957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.914
$ 19.914
13111010
Nilón
15
Metro Lineal
NYLON TRANSPARENTE X 4 MTS ANCHO
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
26121524
Alambre aislado o forrado
3
Metro Lineal
ALAMBRE NVA 1,5 VERDE
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330
$ 330
Total Neto
$ 100.737
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.140
TOTAL OC
$ 119.877
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.