Orden de Compra. Nº3460-65-SE15 "F.P. MATERIALES PARA REINSTRUCCION DE LA RESERVA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3460-65-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2015
Nombre de la Orden de Compra F.P. MATERIALES PARA REINSTRUCCION DE LA RESERVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3460-5-CO15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Facturación Dartnell 698
Comuna Victoria
Impuesto 9705,96
Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina6UnidadPEGAMENTO STICK 20 GR.  $ 581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.486 $ 3.486
44121706
Lápices de madera30UnidadLAPIZ FABER REDONDO ECO N° 2  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121704
Lápiz pasta48UnidadLAPIZ PASTA AZUL  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.232 $ 5.232
14111514
Bloques para mensajes4UnidadTACO PAPEL 9X9 PAPEL BLANCO 350 HJS.  $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.852 $ 1.852
55121804
Distintivos o porta distintivos10UnidadPORTA CREDENCIAL HORIZONTAL 110X75  $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570 $ 1.570
60121503
Rotuladores lavables10UnidadPLUMON PIZARRA NEGRO  $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
14111514
Bloques para mensajes30UnidadBLOCK APUNTE COLON CARTA 7 MM. MATEMATICAS  $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadPEGAMENTO STICK 40 GR.  $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.864 $ 1.864
44121704
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ PASTA ROJO  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180
Total Neto $ 51.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.706
TOTAL OC $ 60.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.