Orden de Compra. Nº3460-80-SE10 "F.I. UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Batallón Logístico Divisionario Nº4 Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3460-80-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2010
Nombre de la Orden de Compra F.I. UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3460-11-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N 3 Victoria
Razón Social Batallón Logístico Divisionario Nº4 Victoria
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Batallón Logístico Divisionario Nº4 Victoria
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Facturación Dartnell 698
Comuna Victoria
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC
Razón Social RENDIC HERMANOS S.A.
R.U.T. 81.537.600-5
Sucursal DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadCIF DESENGRASANTE GATILLO 500 ML.  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadQUIX VERDE REC. 1,5 LT.  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.320 $ 14.320
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑO SACUDIR GRANDE VIRUTEX  $ 719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.595 $ 3.595
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadCIF VIDRIOS Y MULTIUSO GATILLO 500 ML.  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
24111503
Bolsas de plástico6UnidadBOLSA BASURA SUPERIOR 70 X 90 10 UN.  $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.894 $ 3.894
47121812
Raspadores de limpieza5UnidadESPONJA DORADA OROTEX MEDIANA 3 X 2  $ 1.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.445 $ 5.445
42132202
Dediles6UnidadGUANTE SUPERIOR GRANDE VIRUTEX  $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadHARPIC BLOQUE HIGIENICO LAVANDA  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadCLORO CLORINDA 2 KG.  $ 959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.795 $ 4.795
12191501
Solventes aromáticos17UnidadPASTILLA DESOD. WC. PRIMAV POETT 45 GR.  $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.783 $ 6.783
53131608
Jabones2UnidadJABON LIQUIDO REPUESTO FAMILAND 510  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
47131618
Mopas húmedas3UnidadPAÑO MULTIUSO SCOTCHBRITE 2 UN.  $ 929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.787 $ 2.787
47131618
Mopas húmedas5UnidadPAÑO TRAPERO DE ALGODON DOBLE AMARILLO 50 X 50  $ 1.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.945 $ 6.945
14111704
Papel higiénico8PaquetePAPEL HIG. NOBLE 8 UN. 35 MT. ROJO  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
Total Neto $ 78.318
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 78.318

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.