Orden de Compra. Nº
3460-91-SE14
"
elaboracion documentacion reserva adscrita a UBM
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3460-91-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
elaboracion documentacion reserva adscrita a UBM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3460-12-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico N° 3 "Victoria"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra
Dartnell 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.069-9
Dirección de Facturación
Dartnell 698
Comuna
Victoria
Impuesto
6033,26
Dirección de Envío de la Factura
Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121702
Tinta para timbres
1
Unidad
TINTA TAMPON ROJA
$ 875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 875
$ 875
44121706
Lápices de madera
8
Unidad
LAPIZ GRAFITO
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760
$ 760
44103119
Transparencias
16
Unidad
TRANSPARENCIA FOTOCOPIA
$ 47,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 752
$ 752
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
ROLLO SCOTCH 18X30
$ 81,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 810
$ 810
31201517
Cinta para empaquetar
4
Unidad
HUINCHA DE EMBALAR
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.884
$ 1.884
60123601
Pegamento de purpurina
6
Unidad
STICK FIX GRANDE 36 GR.
$ 389,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.334
$ 2.334
44121701
Lápiz pasta
3
Unidad
LAPIZ GEL COLOR AZUL 1,0
$ 467,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.401
$ 1.401
14111530
Notas de papel autoadhesivo
1
Unidad
POST IT 51X40 MM. 38X51
$ 1.004,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.004
$ 1.004
44121615
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA GRANDE 100 HJS.
$ 3.818,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.818
$ 3.818
44121701
Lápiz pasta
3
Unidad
LAPIZ GEL COLOR AZUL 0,7
$ 467,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.401
$ 1.401
60121702
Tinta para timbres
1
Unidad
TINTA TAMPON AZUL
$ 875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 875
$ 875
44121701
Lápiz pasta
3
Unidad
LAPIZ GEL ROJO 1,0
$ 467,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.401
$ 1.401
60121501
Rotuladores de base acuosa
8
Unidad
PLUMONES PARA PIZARRA
$ 670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.360
$ 5.360
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
4
Unidad
CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ
$ 597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.388
$ 2.388
44121701
Lápiz pasta
3
Unidad
LAPIZ GEL COLOR ROJO 0,7
$ 467,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.401
$ 1.401
14111514
Bloques para mensajes
6
Unidad
BLOCK APUNTES CARTA HJA. BLANCA MAT.
$ 698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.188
$ 4.188
44122114
Base con tornillos portataco o portataco calendari
1
Unidad
PORTA TACO DE MADERA
$ 1.102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.102
$ 1.102
Total Neto
$ 31.754
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.033
TOTAL OC
$ 37.787
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.