Orden de Compra. Nº3461-166-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3461-8-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - V Zona Valparaíso
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3461-166-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3461-8-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3461-8-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sec. Gest. Fin. y Econ. Pref. Valparaiso
Razón Social Carabineros de Chile - V Zona Valparaíso
R.U.T. 61.979.360-9
Dirección de Unidad de Compra Buenos Aires N 750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - V Zona Valparaíso
R.U.T. 61.979.360-9
Dirección de Facturación Buenos Aires N 750
Comuna Valparaíso
Impuesto 154145,48
Dirección de Envío de la Factura Buenos Aires N 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAR A:

LA AUTORIDAD FISCALIZADORA NRO. 021 , DEPENDIENTE DE LA SEGUNDA COMISARIA CENTRAL

UBICADA EN CALLE COLON NRO. 1823, ESQUINA BUENOS AIRES VALPARAISO, Teléfono de contacto por consultas, de medias fono: 032-3132134, Sgto. 1º Hernán Abarca Robles.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS SOCOMADE
Razón Social COOP DE ABAST Y SERV DE LOS IND DE LA MADERA DE VA
R.U.T. 81.482.800-K
Sucursal MADERAS SOCOMADE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161508
Rodillo de papel pintado1Unidad05 RODILLO CHIPORRO 23 CM, EL RESTO DE LOS MATERIALES A ADQUIRIR SE ENCUENTRAN EN LAS BASES GENERALES  $ 811.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 811.292 $ 811.292
Total Neto $ 811.292
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.145
TOTAL OC $ 965.437


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.