Orden de Compra. Nº3462-138-SE20 "ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OTROS PARA JARDÍN "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Vichuquén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3462-138-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OTROS PARA JARDÍN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vichuquén
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vichuquén
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Facturación Arturo Prat s/n
Comuna Vichuquén
Impuesto 661245,79
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Procomp Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COMPUTACIONALES LIMITAD
R.U.T. 77.798.600-7
Sucursal Procomp Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212104
Impresoras de chorro de tinta1Unidad no definidaIMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON L3150  $ 201.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.990 $ 201.990
60121604
Accesorios de material de estudio1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA.  $ 1.874.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.874.681 $ 1.874.681
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab1Unidad no definidaNOTEBOOK YOGA C740 CORE i7 10 GEN 512SSD 8 RAM TOUCH LÁPIZ.  $ 1.098.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098.000 $ 1.098.000
47131702
Expendedoras de artículos de higiene1Unidad no definida2 PEDILUVIO PVC 67 X 48 X 2.2 CM + ALFOMBRA SET 2 DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL CON PEDAL, TOTEM. 1 AISLANTE PVC ACRILICO 1,40 X 60  $ 206.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.380 $ 206.380
43201801
Unidades de discos flexibles1Unidad no definida1 Disco duro SGT 2TB Ext USB 3.0 Expansion 2.5" Black 5 pendrive KNG 32 GB 2.0 DataTaveler SE9 Carcasa Metálica  $ 99.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.190 $ 99.190
Total Neto $ 3.480.241
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 661.246
TOTAL OC $ 4.141.487


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.