Orden de Compra. Nº3462-228-SE22 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3462-228-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 242 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Facturación Arturo Prat s/n
Comuna Vichuquén
Impuesto 97216,92
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Procomp Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COMPUTACIONALES LIMITAD
R.U.T. 77.798.600-7
Sucursal Procomp Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definida20 PLIEGOS PAPEL KRAF 8 MARCADOR PERMANENTE VERDE 8 MARCADOR PERMANENTE ROJO 8 MARCADOR PERMANENTE NEGRO 1 LIBRO ASISTENCIA 100 HJ 10 MARCADOR PIZARRA ROJO 10 MARCADOR PIZARRA AZUL 5 TERMOLAMINA 125 MICROM 100UNDS 8 SEPARADOR CARTA VINILICO 15 BLOCK MEDIUM 15 BLOCK CHICO LICEO 5 LAPIZ CORRECTOR 30 CINTA ADH CRISTAL 18MM X 30MT 20 CINTA MASKING 24MM 5 PILA DURACEL PACK 2 UNDS AAA 1 AGENDA CLASICA 1 X DIA 20 CROQUERA 13X19 CM 100 HJ 16 MARCADOR PERMANENTE SHARPIE 2 SET FUNDA 100 UNDS 20 SOBRE ESCARCHA COLORES 20 SOBRES LENTEJUELAS COLORES 4 SET CINTA CON DISEÑO ADHE X 8 UND 5 TELA ARPILLERA CAFÉ 10 DOBLE CLIP 25MM 3 TINTA EPSON T544 AMARILLO 3 TINTA EPSON T544 MAGENTA 3 TINTA EPSON T544 CYAN 5 TINTA EPSON T544 NEGRO 40 PLIEGO PAPEL VOLANTIN ROJO 20 PLIEGO PAPEL VOLANTIN AZUL 20 PLIEGO PAPEL VOLANTIN BLANCO 20 PLIEGO PAPEL VOLANTIN VERDE OSCURO 4 BLOCK PAPEL CELOFAN 10 CINTA EMBALAJE   $ 511.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.668 $ 511.668
Total Neto $ 511.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.217
TOTAL OC $ 608.885


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.