Orden de Compra. Nº3462-46-AG26 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LENGUAJE LICEO BICENTENARIO ENTRE AGUAS DE LLICO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3462-46-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA LENGUAJE LICEO BICENTENARIO ENTRE AGUAS DE LLICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Facturación Arturo Prat N°70
Comuna Vichuquén
Impuesto 108596,4
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°70
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTEOFFICE
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMMB SPA
R.U.T. 77.461.733-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTEOFFICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos1Unidad no definida10 carpetas de cartulinas 30 pliegos de cartulinas colores surtidos 20 pliegos de papelógrafo 30 pliegos de goma Eva con y sin gliter colores surtidos 20 tijeras escolar punta roma 20 pegamento en barra 36 gramos 5 resma de hojas tamaño carta 2 resmas de papel couche 250 unidades 2 cajas de lápices grafito 2 cajas de lápices pasta azul de 50 unidades 15 plumones permanentes y de pizarra colores 5 cinta doble contacto 36mm x 40m 5 masking tape 36 mm x 40m 10 de oreja o de cabeza con accesorios  $ 571.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.560 $ 571.560
Total Neto $ 571.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.596
TOTAL OC $ 680.156


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.