Orden de Compra. Nº3463-60-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3463-24-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3463-60-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3463-24-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Facturación Luis Cruz Martinez s/n
Comuna Vichuquén
Impuesto 35530
Dirección de Envío de la Factura Luis Cruz Martinez s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVANIA ANDREA CORDERO MUNOZ
Razón Social IVANIA ANDREA CORDERO MUNOZ
R.U.T. 17.895.887-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVANIA ANDREA CORDERO MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadAmbulancia pp CCGC-57: cambio de 4 neumáticos. - Furgón pp KCGH-10: cambio de 4 neumáticos, tensor y correa de accesorio. - Auto pp KGSC-56: reparación de neumático. - Furgón pp TLYS-19: cambio de pastillas. - Ambulancia pp GWJC-27 y camioneta pp HWJS-11: reparacion neumatico.  $ 187.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.000 $ 187.000
Total Neto $ 187.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.530
TOTAL OC $ 222.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.