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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3465-18-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-10-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTACION DESTACAM.5TA.COM PTO.MONTT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Adquisicion de mercaderia correspondiente a las diferencias existentes del mes de julio, agosto, septiembre y octubre segun Resolucion Dilocar Nº73 del 13 de agosto de 2007 con motivo del Plan Cuadrante de Seguridad |
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Proveniente de Licitación
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3465-11-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Prefectura Llanquihue
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R.U.T. |
60.505.525-7 |
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Dirección de Facturación |
Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
250033,73 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Comercial Aspen SA
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R.U.T. |
99.549.740-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 1 | Mes | Servicios de distribución de alimentos | PARA EL RETEN CORRENTOSO: Proveedores de alimentos (mercadería), tales como supermercados, mercados, almacenes u otros similares. |
$ 438.656,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 438.656
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$ 438.656
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93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 1 | Mes | Servicios de distribución de alimentos | PARA LA TENENCIA ALERCE: Proveedores de alimentos (mercadería), tales como supermercados, mercados, almacenes u otros similares. |
$ 877.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 877.311
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$ 877.311
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Total Neto
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$ 1.315.967
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 250.034
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$ 1.566.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.