Orden de Compra. Nº
3469-11551-SE08
"
CONTRATO SUMINISTRO ABARROTES, DEPTO COMUNICACIONE
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Chanco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3469-11551-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-12-2008
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATO SUMINISTRO ABARROTES, DEPTO COMUNICACIONE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3469-137-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE FINANZAS
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Chanco
R.U.T.
69.120.300-k
Dirección de Unidad de Compra
Abdón Fuentealba 334
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Chanco
R.U.T.
69.120.300-k
Dirección de Facturación
Abdón Fuentealba 334
Comuna
Chanco
Impuesto
32049,2
Dirección de Envío de la Factura
Abdón Fuentealba 334
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
minimarket LIBIA
Razón Social
hector campos garcia
R.U.T.
5.375.581-k
Sucursal
minimarket LIBIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
6
Paquete
MANÍ
MANÍ
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
73131902
Servicios de elaboración de productos de cereales
9
Unidad
CEREAL BARRA
CEREAL BARRA
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080
$ 1.080
50201706
Café
5
Unidad
NESCAFÉ
NESCAFÉ
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
48101903
Vasos de servicio
350
Unidad
VASOS
VASOS
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
50193002
Bebidas Infantiles
25
Botella
BEBIDA COCA COLA DE 1/2
BEBIDA COCA COLA DE 1/2
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.750
$ 13.750
50193002
Bebidas Infantiles
25
Botella
BEBIDAS 2 1/2
BEBIDAS 2 1/2
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.250
$ 31.250
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
6
Paquete
PAPAS FRITAS
PAPAS FRITAS
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos
18
Botella
CHAMPAGNE
CHAMPAGNE
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
10161905
Ramitas y tallos secos
4
Paquete
RAMITAS
RAMITAS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
50202304
Jugo Estable fuera de la nevera
25
Botella
NÉCTAR
NÉCTAR
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
60104509
Pilas de combustible
12
Unidad
PILAS DURACELL
PILAS DURACELL
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Paquete
GALLETAS
GALLETAS
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
Total Neto
$ 168.680
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.049
TOTAL OC
$ 200.729
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.