Orden de Compra. Nº3469-183-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3469-137-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Chanco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3469-183-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3469-137-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EL DEPTO DE SALUD DE LA I.M. DE CHANCO REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES DE ASEO, SE ADJUNTA BASES TÉCNICAS
Proveniente de Licitación 3469-137-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE FINANZAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Chanco
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Unidad de Compra Abdón Fuentealba 334
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Chanco
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Facturación Abdón Fuentealba 334
Comuna -1
Impuesto 16810,25
Dirección de Envío de la Factura Abdón Fuentealba 334
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Sucesión Eduardo A. Cortés O.
R.U.T. 53.288.210-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121605
PARQUETINA 300 CC8UnidadPARQUETINA 300 CCCERA CREMOSA PARA PISO DE MADERA COLOR AMARILLO $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
47121605
KREMOSA 300 CC5UnidadKREMOSA 300 CCCERA CREMOSA PARA PISO DE MADERA COLOR ROJA $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
47131805
OMO 1 KG6UnidadOMO 1 KGDETERGENTE TIPO OMO DE 1 KG (CORRIENTE) $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720
47131816
Desodorantes POETT16UnidadDesodorantes POETTDESODORANTES PARA INODORO $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
47131805
KLENZO 500 GRS7PaqueteKLENZO 500 GRSLIMPIADOR EN POLVO TIPO KLENZO 500 KGS $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.695 $ 2.695
47121701
Bolsas de basura 50 X 70 CMS16PaqueteBolsas de basura 50 X 70 CMSBOLSAS DE BASURA CHICAS 50X70CM $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
47121701
Bolsas de basura 80X110 CMS2PaqueteBolsas de basura 80X110 CMSBOLSAS DE BASURA GRANDES 80X110CM $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
47121605
VIRUTILLA VIRUTEX15PaqueteVIRUTILLA VIRUTEXVIRUTILLAS PISO MEDIANA $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
46181504
Guantes protectores7ParGuantes protectoresGUANTES (GOMA) $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.830 $ 4.830
14111704
Papel higiénico CONFORT40RolloPapel higiénico CONFORTPAPEL HIGIÉNICO TIPO CONFORT $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111704
NOVA CLASICA35RolloNOVA CLASICATOALLA PAPEL ABSORBENTE TIPO NOVA $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
47131805
CLORINDA 1 LT25FrascoCLORINDA 1 LTCLORO 1 LTS TIPO CLORINDA $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.875 $ 9.875
47131805
LIMPIAVIDRIOS BRIMAX7FrascoLIMPIAVIDRIOS BRIMAXLIMPIA VIDRIOS $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080 $ 3.080
47121605
BRAVO 1 LT10FrascoBRAVO 1 LTCERA LÍQUIDA 1 LTS $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
47131805
LUSTRAMUEBLE PRIMEROS7FrascoLUSTRAMUEBLE PRIMEROSLUSTRA MUEBLE $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220 $ 3.220
47131816
Desodorantes HAZE8FrascoDesodorantes HAZEDESODORANTE AMBIENTAL $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
Total Neto $ 88.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.810
TOTAL OC $ 105.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.