Orden de Compra. Nº3469-237-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3469-14-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3469-237-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3469-14-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3469-14-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Unidad de Compra Abdón Fuentealba 334
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Facturación Abdón Fuentealba 334
Comuna Chanco
Impuesto 23436,31
Dirección de Envío de la Factura Abdón Fuentealba 334
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería FERRIMS - Casa Matriz
Razón Social MARIO CESAR SALGADO ENCALADA
R.U.T. 9.510.644-7
Sucursal Ferretería FERRIMS - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111602
Cal clorada1GlobalSEGUN SOL DE ADQ N°075038, 075039 y 075040, MANTENCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES  $ 123.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.349 $ 123.349
Total Neto $ 123.349
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.436
TOTAL OC $ 146.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.