Orden de Compra. Nº
3469-244-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3469-120-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3469-244-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-05-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3469-120-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3469-120-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE FINANZAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T.
69.120.300-k
Dirección de Unidad de Compra
Abdón Fuentealba 334
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T.
69.120.300-k
Dirección de Facturación
Abdón Fuentealba 334
Comuna
Chanco
Impuesto
66052,74
Dirección de Envío de la Factura
Abdón Fuentealba 334
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CNE Construcciòn y Comercio
Razón Social
ERIK DAVID CESPEDES NOVOA
R.U.T.
15.738.045-1
Sucursal
CNE Construcciòn y Comercio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
30
Unidad
paquetes de servilletas tipo Nova
$ 226,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.780
$ 6.780
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
rollos papel absorvente tipo Nova
$ 305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.050
$ 3.050
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
14
Unidad
azucar tipo Iansa en presentación de Kilo
$ 615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.610
$ 8.610
50181903
Galletas simples saladas
80
Unidad
GALLETAS TRITON DE CHOCOLATE
$ 334,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.720
$ 26.720
50181905
Galletas dulces o pastelitos
70
Unidad
GALLETAS KUKY
$ 474,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.180
$ 33.180
50181909
Galletas saladas
50
Unidad
GALLETAS CHOCOLATE BLANCO Y NEGRO DONUTS
$ 474,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.700
$ 23.700
50181903
Galletas simples saladas
70
Unidad
GALLETAS DE VINO
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.210
$ 28.210
50181903
Galletas simples saladas
70
Unidad
GALLETAS CRIOLLITAS
$ 509,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.630
$ 35.630
50181909
Galletas saladas
80
Unidad
GALLETAS FRAC
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.520
50201709
Café instantáneo
6
Unidad
nescafe grande
$ 6.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.988
$ 41.988
50202311
Bebidas
12
Unidad
bebida desecha tipo coca cola de 3 ltros.
$ 1.358,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.296
$ 16.296
50202311
Bebidas
12
Unidad
bebidas desechable tipo fanta de 3 ltros.
$ 1.358,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.296
$ 16.296
50202311
Bebidas
12
Unidad
bebidas desechable tipo Sprite de 3 ltros
$ 1.358,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.296
$ 16.296
50202303
Jugos y néctar concentrados
25
Unidad
jugo tipo watts, cada botella de 11/2 ltrs.
$ 804,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.100
$ 20.100
50202310
Agua mineral
30
Unidad
Agua Mineral con gas sabor natural 600 cc
$ 349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.470
$ 10.470
52151502
Platos desechables domésticos
400
Unidad
vasos desechables transparentes medianos
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
52151502
Platos desechables domésticos
400
Unidad
Platos desechables
$ 31,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.400
$ 12.400
52151503
Cubertería desechable doméstica
400
Unidad
Cucharas desechables
$ 16,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
52152102
Vasos para beber domésticos
400
Unidad
Vasos Plumavit
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
Total Neto
$ 347.646
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.053
TOTAL OC
$ 413.699
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.