Orden de Compra. Nº3469-433-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3469-14-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3469-433-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3469-14-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3469-14-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Unidad de Compra Abdón Fuentealba 334
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Facturación Abdón Fuentealba 334
Comuna Chanco
Impuesto 6067,226890748
Dirección de Envío de la Factura Abdón Fuentealba 334
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería FERRIMS - Casa Matriz
Razón Social MARIO CESAR SALGADO ENCALADA
R.U.T. 9.510.644-7
Sucursal Ferretería FERRIMS - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111602
Cal clorada10SacoSEGUN SOL DE ADQ N°8280, PARA MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.930 $ 31.933
Total Neto $ 31.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.067
TOTAL OC $ 38.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.