Orden de Compra. Nº3469-54-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3469-15-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3469-54-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3469-15-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3469-15-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Unidad de Compra Abdón Fuentealba 334
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Facturación Abdón Fuentealba 334
Comuna Chanco
Impuesto 67724,93
Dirección de Envío de la Factura Abdón Fuentealba 334
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PCCORP DEPOT
Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
R.U.T. 76.058.391-k
Sucursal PCCORP DEPOT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas1Cajadedal de goma n°11, doce unidades  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58 $ 58
44122103
Corchetes15Cajaclips metálico punta redonda (caja 100 unid)medianos  $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.315 $ 3.315
60101316
Tarjetas en blanco10Cajatarjetas amercianas en cajas de 100 unidades  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
60121116
Papel crepé para manualidades6Cajaacoclip plasticos (cajas 50 unid)  $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.264 $ 3.264
60121134
Papel metálico200Unidadarchivadores tradic. oficio lomo ancho  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
60123301
Pompones acrílicos de artesanía10Unidadesferas plumavit 45 cm. de diámetro  $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10Unidadpegamento uhu 125 ml  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
55101509
Libros de texto educativos o vocacionales2Unidadlibros de asistencia 100 hojas  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
55121804
Distintivos o porta distintivos500Unidadportacredenciales tipo periodista verticales  $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
44121705
Portaminas30Unidadportaminas 0,7  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
44121904
Rellenos de tinta25Unidadlápiz corrector líquido  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo40UnidadNotas de papel autoadhesivas medianas 76x76mm 100 hojas  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.760 $ 9.760
14111530
Notas de papel autoadhesivo50UnidadNotas de papel autoadhesivas grande 127x76 mm 100 hojas  $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
14121601
Papel crepé no blanqueado40Pliegopapel crepé colores verde, amarillo, rojo, azul (10 pliegos de cada color)  $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
44121505
Sobres especiales20Paquetesobres americanos paquetes de 50 unidades  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
14111508
Papel para fax20Rollopapel fax  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
Total Neto $ 356.447
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.725
TOTAL OC $ 424.172


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.