Orden de Compra. Nº3469-714-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3469-23-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3469-714-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3469-23-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3469-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Unidad de Compra Abdón Fuentealba 334
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Facturación Abdón Fuentealba 334
Comuna Chanco
Impuesto 306804,4
Dirección de Envío de la Factura Abdón Fuentealba 334
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RESAM
Razón Social RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S A
R.U.T. 99.537.670-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RESAM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121601
Vertedero de basuras110,6ToneladaCONTRATO RELLENO SANITARIO. PERIODO DE 2023, DEPTO. DE OBRAS, IMCH. SEGUN BASES ( MES DE NOVIEMBRE DE 2023)VALOR VALIDO POR CADA KG INGRESADO EN RELLENO SANITARIO IVA NO INCLUIDO $ 14.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614.760 $ 1.614.760
Total Neto $ 1.614.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 306.804
TOTAL OC $ 1.921.564


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.