Orden de Compra. Nº3470-1-SE19 "CONTRATO DE SUMINISTRO 2019 COMBUSTIBLE LOCAL, DEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3470-1-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2019
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO 2019 COMBUSTIBLE LOCAL, DEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3469-118-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Unidad de Compra Abdón Fuentealba 334
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.03.001 del sistema 796.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto Nº 31
Comuna Chanco
Impuesto 46066,26
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto Nº 31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD IGNACIO CARRERA PINTO 31 CHANCO DIRECCION DE  DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD IGNACIO CARRERA PINTO 31 CHANCO 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor shell chanco
Razón Social ROBERTO DEL CARMEN AMAYA VERDUGO
R.U.T. 6.992.153-1
Sucursal shell chanco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina1GlobalGASOLINA PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUDEste precio variara según los cambios que indique ENAP, de acuerdo con la variación semanal de los combustibles $ 184.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.420 $ 184.420
Total Neto $ 184.420
Descuento $ 0
Cargos $ 58.034
IVA  19  % $ 46.066
TOTAL OC $ 288.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.