Orden de Compra. Nº3470-19-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3470-4-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3470-19-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3470-4-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3470-4-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto Nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO N°31
Comuna Chanco
Impuesto 127731,072
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 31 - DEPARTAMENTO DE SALUD DE CHANCODIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 31 - DEPARTAMENTO DE SALUD DE CHANCO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HTM
Razón Social LABORATORIO DENTAL HUGO TORRES MOYA E.I.R.L.
R.U.T. 77.899.387-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HTM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171602
Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales16UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN PRÓTESIS DE BASE ACRÍLICAS, SEGÚN BASESIVA INCLUIDO $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.272 $ 672.269
Total Neto $ 672.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.731
TOTAL OC $ 800.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.