Orden de Compra. Nº3470-217-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3470-38-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3470-217-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3470-38-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3470-38-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto Nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto Nº 31
Comuna Chanco
Impuesto 44900,8
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto Nº 31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2020
TítuloDescripción
DIRECCION: IGNACIO CARRERA PINTO N° 31 DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCODIRECCION: IGNACIO CARRERA PINTO N° 31 DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
Razón Social DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
R.U.T. 76.389.383-9
Sucursal DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio100UnidadCLORURO DE SODIO 0,9% 100 ML902038 CLORURO DE SODIO 0,9 % 100 ML X 1 MATRAZ APIROFLEX Nº REGISTRO ISP F-1344813 SANDERSON GENERICO 31-05-2023 VALOR INCLUYE FLETE DESPACHO 48 HORAS INCLUYE IVA SE GARANTIZA SERV POST VENTA8 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio100UnidadCLORURO DE SODIO 0,9% 250 ML902039 CLORURO DE SODIO 0,9% 250ML X 1 MATRAZ APIROFLEX Nº REGISTRO ISP F-1344813 SANDERSON GENERICO 30-06-2023 VALOR INCLUYE FLETE DESPACHO 48 HORAS INCLUYE IVA SE GARANTIZA SERV POST VENTA8 $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
39101604
ampolletas de alcohol50UnidadALCOHOL 95% 250 ML168010 ALCOHOL DESNATURALIZADO 95º 250 ML XILO VARIOS 31-08-2023 VALOR INCLUYE FLETE DESPACHO 48 HORAS INCLUYE IVA SE GARANTIZA SERV POST VENTA8 $ 1.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.050 $ 62.050
31201503
Cintas adhesivas de protección60UnidadTELA ADHESIVA HIPOALERGÉNICA DE PAPEL CON DISPENSADOR 2,5 CM X 9 MTRS99600584 TELA MICROPORE 2,5 CM X 9 MTS CON DISPENSADOR VALOR INCLUYE FLETE DESPACHO 48 HORAS INCLUYE IVA SE GARANTIZA SERV POST VENTA8 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
42311513
Vendaje de gel10UnidadAPÓSITO ESTÉRIL DE ESPUMA HIDROFÍLICA 10 X 10 CM, ALTAMENTE ABSORBENTE.8010068 PHARMAFOAM 10CM X 10CM ESPUMA HIDROFILA BILAMINAR [UE 10] APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA NO ADHESIVA 10X10CMS.ESTA HECHO DE UNA CAPA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE CELDA ABIERTA LAMINADA HIPOALERGENICA, FINAMENTE SUAVIZADA, ESTERIL. CUBIERTA LAMINADA $ 1.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.180 $ 15.180
42311515
Vendajes hidrocoloides10UnidadAPÓSITO HIDROCOLOIDE ESTÁNDAR 10X10 CM8010055 PHARMACOLL 10 X 10CM THICK HIDROCOLOIDE GRUESO UE X 10 APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO CURATIVO 10X10CMS. ®, PRESENTA UNA ESTRUCTURA DE DOS CAPAS .COMPUESTA DE UNA CAPA HIDROCOLOIDE ABSORBENTE, CON UNA CAPA EXTERNA DE PELICULA DE POLIURETA $ 919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.190 $ 9.190
11121802
Algodón10kilogramoALGODÓN HIDRÓFILO PRENSADO 1KG8080360 ALGODON HIDROFILICO PRENSADO 1 KG VALOR INCLUYE FLETE DESPACHO 48 HORAS INCLUYE IVA SE GARANTIZA SERV POST VENTA8 $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.900 $ 31.900
Total Neto $ 236.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.901
TOTAL OC $ 281.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.