Orden de Compra. Nº3470-38-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3470-9-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3470-38-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3470-9-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3470-9-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Unidad de Compra SANTIAGO BUERAS S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto Nº 31
Comuna Chanco
Impuesto 25827,65
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto Nº 31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-03-2013
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO Y FACTURACION: IGNACIO CARRERA PINTO Nº 291, DEPARTAMENTO DE SALUD ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCODIRECCION  DE DESPACHO Y FACTURACION:  IGNACIO CARRERA PINTO Nº 291, DEPARTAMENTO DE SALUD ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Casa del Aseo
Razón Social MONICA ALICIA KIND ANRIQUEZ
R.U.T. 11.457.318-3
Sucursal La Casa del Aseo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes5FrascoDETERGENTE LIQUIDO TIPO “QUIX”, MEDIANO  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
12191501
Solventes aromáticos40FrascoDESODORANTE AMBIENTAL GLADE / POET EN AEROSOL 360 CC  $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.960 $ 35.960
14111704
Papel higiénico10RolloPAPEL HIG. 50 MT. H/S CONFORT CONFORT DOBLE HOJA  $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
24111503
Bolsas de plástico5PaqueteBOLSAS PARA LA BASURA GRANDES 80X110 CM.  $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.995 $ 4.995
30161705
Suelos de caucho5FrascoCERA LIQ. BLEM BRAVO AUTO BRILLO ROJA 1 LTS   $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
30161705
Suelos de caucho50FrascoCERA LIQ. BLEM BRAVO AUTO BRILLO INCOLORA 1 LTS  $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.750 $ 61.750
47131806
Barniz o ceras de muebles20FrascoLUSTRA MUEBLES 250 CC VIRGINIA LAVANDA   $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700
47131801
Limpiadores de suelos20PaqueteVIRUTILLA P/PISO No.2 VIRUTEX MEDIANA FINA   $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
Total Neto $ 135.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.828
TOTAL OC $ 161.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.