Orden de Compra. Nº
3470-38-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3470-9-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3470-38-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-03-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3470-9-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3470-9-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T.
69.120.300-k
Dirección de Unidad de Compra
SANTIAGO BUERAS S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T.
69.120.300-k
Dirección de Facturación
Ignacio Carrera Pinto Nº 31
Comuna
Chanco
Impuesto
25827,65
Dirección de Envío de la Factura
Ignacio Carrera Pinto Nº 31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-03-2013
Título
Descripción
DIRECCION DE DESPACHO Y FACTURACION: IGNACIO CARRERA PINTO Nº 291, DEPARTAMENTO DE SALUD ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCO
DIRECCION DE DESPACHO Y FACTURACION: IGNACIO CARRERA PINTO Nº 291, DEPARTAMENTO DE SALUD ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Casa del Aseo
Razón Social
MONICA ALICIA KIND ANRIQUEZ
R.U.T.
11.457.318-3
Sucursal
La Casa del Aseo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
5
Frasco
DETERGENTE LIQUIDO TIPO “QUIX”, MEDIANO
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.250
$ 3.250
12191501
Solventes aromáticos
40
Frasco
DESODORANTE AMBIENTAL GLADE / POET EN AEROSOL 360 CC
$ 899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.960
$ 35.960
14111704
Papel higiénico
10
Rollo
PAPEL HIG. 50 MT. H/S CONFORT CONFORT DOBLE HOJA
$ 215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.150
$ 2.150
24111503
Bolsas de plástico
5
Paquete
BOLSAS PARA LA BASURA GRANDES 80X110 CM.
$ 999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.995
$ 4.995
30161705
Suelos de caucho
5
Frasco
CERA LIQ. BLEM BRAVO AUTO BRILLO ROJA 1 LTS
$ 1.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.150
$ 6.150
30161705
Suelos de caucho
50
Frasco
CERA LIQ. BLEM BRAVO AUTO BRILLO INCOLORA 1 LTS
$ 1.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.750
$ 61.750
47131806
Barniz o ceras de muebles
20
Frasco
LUSTRA MUEBLES 250 CC VIRGINIA LAVANDA
$ 685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.700
$ 13.700
47131801
Limpiadores de suelos
20
Paquete
VIRUTILLA P/PISO No.2 VIRUTEX MEDIANA FINA
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
Total Neto
$ 135.935
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.828
TOTAL OC
$ 161.763
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.