Orden de Compra. Nº3470-62-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3470-5-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3470-62-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3470-5-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3470-5-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto Nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO DSM del sistema PRESUPUESTO DEPARTAM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO N°31
Comuna Chanco
Impuesto 187197,12
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2023
TítuloDescripción
DIRECCION: IGNACIO CARRERA PINTO N° 31, DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCODIRECCION: IGNACIO CARRERA PINTO N° 31, DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor QUANTICA SpA
Razón Social CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA
R.U.T. 77.609.870-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal QUANTICA SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1344RolloTOALLA PAPEL. 12 MT.TIPO NOVA CLASICA ROLLO/DOBLE HOJATOALLA ABSORBENTE DOS HOJAS 12 MT SUITE $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.720 $ 510.720
14111704
Papel higiénico32PaquetePAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. TIPO H/S ELITE JUMBO BLANCHigiénico Ovella 4 Rollos de 500 Mts Hoja Simple $ 11.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.048 $ 358.048
12161902
Detergentes surfactantes65FrascoDESINFEC. AEROSOL TIPO LYSOFORM A/360 CCDESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML AROMAS TRADICIONAL LAVANDA VAINILLA - IGENIX $ 1.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.480 $ 116.480
Total Neto $ 985.248
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.197
TOTAL OC $ 1.172.445


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.