Orden de Compra. Nº
3470-72-SE16
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3470-23-L116
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3470-72-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-06-2016
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3470-23-L116
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3470-23-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T.
69.120.300-k
Dirección de Unidad de Compra
Ignacio Carrera Pinto Nº 291
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T.
69.120.300-k
Dirección de Facturación
Ignacio Carrera Pinto Nº 31
Comuna
Chanco
Impuesto
30965,25
Dirección de Envío de la Factura
Ignacio Carrera Pinto Nº 31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-06-2016
Título
Descripción
DIRECCIÓN: IGNACIO CARRERA PINTO N° 291, DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDDA DE CHANCO
DIRECCIÓN: IGNACIO CARRERA PINTO N° 291, DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDDA DE CHANCO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
200
Unidad
SOBRES CHICOS (RONEO)
99021 SOBRE CARTA PAGO 12.4X15 50UD TEKNOFAS
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad
CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS MATEMÁTICA TIPO TORRE CON ESPIRAL
15552 CUADERNO UNIV. ED 100 HJ M7 TORRE 1 LISO
$ 712,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.240
$ 14.240
14111509
Artículos de papelería
20000
Unidad
CARTUCHO PAPEL BLANCO 250 GRS. 8X16 1000 UND
92233 CARTUCHO PAPEL BLANCO 250 GR. 8X16 1000 UN
$ 4,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 85.200
14122101
Papel kraft súper satinado
500
Unidad
PAPEL KRAFT (CAFÉ)- GRUESO GRANDE
11218 PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJA
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad
CINTAS EMPAQUE (TRANSPARENTE 4 A 5 CM DE ANCHO)
85531 CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT MAX SELLOCINTA
$ 381,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.905
$ 1.905
31201603
Gomas
30
Unidad
GOMA PARA BORRAR FACTIC S-20
84927 GOMA BORRAR FACTIS PLAST.PLAPIZ P-24
$ 237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.110
$ 7.110
44111502
Organizadores para cajones de escritorio
20
Unidad
NOTAS ADHESIVAS CHICAS
16150 NOTA ADHESIVA HIGHLAND POST-IT 653 - 9
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
44121506
Sobres estándar
200
Unidad
SOBRES CHICOS (BLANCO)
11460 SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UN
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
44121506
Sobres estándar
200
Unidad
SOBRES AMERICANOS
11461 SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
44121707
Lápices de colores
10
Unidad
DESTACADORES BIC (BRITE LINER . TEXT COLOR VERDE O AMARILLO
12665AM DESTACADOR PAX-TRATTO TIPO LAPIZ FLUOR
$ 216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.160
$ 2.160
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
ARCHIVADORES PALANCA GRANDE TIPO TORRE LOMO ANCHO
17150 ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO
$ 743,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.430
$ 7.430
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
ARCHIVADORES PALANCA GRANDE TIPO TORRE LOMO ANGOSTO
21440 ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO AUCA BURDEO
$ 743,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.430
$ 7.430
Total Neto
$ 162.975
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.965
TOTAL OC
$ 193.940
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.