Orden de Compra. Nº3470-77-SE25 "CONTRATO DE SUMINISTRO EN MANO DE OBRA, MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3470-77-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO EN MANO DE OBRA, MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3470-2-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto Nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T. 69.120.300-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO N°31
Comuna Chanco
Impuesto 11400
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION: IGNACIO CARRERA PINTO N° 31 - DEPARTAMENTO DE SALUD DE CHANCODIRECCION: IGNACIO CARRERA PINTO N° 31 - DEPARTAMENTO DE SALUD DE CHANCO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lubricentro Javier Letelier
Razón Social LUBRICENTRO JAVIER IGNACIO LETELIER IBAÑEZ E.I.R.L
R.U.T. 77.238.521-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lubricentro Javier Letelier
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1GlobalMANO DE OBRACONTRATO SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD AÑO 2025, SEGUN BASES ADJUNTAS $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
24101621
Grúas sobre vehículo todo terreno1GlobalCAMBIO PARES DE PASTILLAS GTX PremiunCONTRATO SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD AÑO 2025, SEGUN BASES ADJUNTAS $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 60.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.400
TOTAL OC $ 71.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.