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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3471-1141-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MÉDICOS- 1804144, 1803636 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3471-39-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
MONICA ALEJANDRA MAMANI CERECEDA |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
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R.U.T. |
60.505.723-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Antonio Varas Nº 2500 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
752882,03 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Antonio Varas Nº 2500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131703
| Packs quirúrgicos | 6001 | Unidad | 841- J047U 1/APOSITO ESPECIAL 30 X 40 CM./// | 841- J047U 1/APOSITO ESPECIAL 30 X 40 CM./// |
$ 569,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.414.569
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$ 3.414.569
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42311511
| Vendas de gasa | 2728 | Unidad | 844- J051U 1/TORULAS CHICAS (PQ. X 4).///
| 844- J051U 1/TORULAS CHICAS (PQ. X 4)./// |
$ 81,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.968
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$ 220.968
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42131703
| Packs quirúrgicos | 300 | Unidad | 843- J050U 1/VENDA APOSITO 15 X 150 CM. PQ./// | 843- J050U 1/VENDA APOSITO 15 X 150 CM. PQ./// |
$ 1.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 327.000
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$ 327.000
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Total Neto
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$ 3.962.537
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 752.882
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$ 4.715.419
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.