Orden de Compra. Nº3471-1314-SE22 "ALMACENES GENERALES 2201187"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3471-1314-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ALMACENES GENERALES 2201187
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3471-55-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Carabineros
Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
R.U.T. 60.505.723-3
Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
R.U.T. 60.505.723-3
Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500
Comuna Ñuñoa
Impuesto 15960
Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grafica Vergara.
Razón Social COMERCIAL GRAFICA VERGARA MORENO Y COMPANIA LIMITA
R.U.T. 76.030.456-5
Sucursal Grafica Vergara.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales40Unidad211-I393U PLAN ATENC.ENFER.SERV.URG.BLOC211-I393U PLAN ATENC.ENFER.SERV.URG.BLOC: IMPRESOS POR AMBOS LADOS EN PAPEL BOND 24, TINTA NEGRA, TAPAS DE PAPEL 1098 Y DUPLEX. TAMAÑO Y MONTAJE 1/11 BLOCK 100 HJS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales100Unidad133 - I161U ATENCION CONSULTA MEDICA. BLOC133 I161U ATENCION CONSULTA MÉDICA. BLOC: BLOCKS DE 100X1, ATENCION CONSULTA MEDICA, IMPRESOS POR UN LADO EN PAPEL Nº2, TAPAS DE PAPEL 1098. TAMAÑO 1/80 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales2000Unidad148 - I197U PAPEL ATENCION PUBLICO X HOJAS148 I197U PAPEL ATENCION PUBLICO X HOJAS: HOJAS CONFECCIONADOS EN PAPEL BOND 24,IMPRESIÓN DE LOGO HOSCAR A COLOR TRAMDO A UN 10% DE FONDO EN TINTA 348-C PREPICADOS AL CENTRO $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 84.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.960
TOTAL OC $ 99.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.