Orden de Compra. Nº3471-14421-SE08 "Almacenes Generales Reposición Mensual Diciembre 2008"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3471-14421-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Almacenes Generales Reposición Mensual Diciembre 2008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3471-59-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Carabineros
Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
R.U.T. 60.505.723-3
Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
R.U.T. 60.505.723-3
Dirección de Facturación Av.Simon Bolivar Nº 2200
Comuna Ñuñoa
Impuesto 37437,6
Dirección de Envío de la Factura Av.Simon Bolivar Nº 2200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor adelco santiago
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal adelco santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Limpiadores de uso general48UnidadA053U DETERGENTE LOZA PAQUETE,RACH,ENVASE CARTON 400GRAMO A053U DETERGENTE LOZA PAQUETE,RACH,ENVASE CARTON 400GRAMO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
Productos de limpieza de ventanas5UnidadA604U PLAST.TRANSP.ALUSA PLAS.ROLLOS A604U PLAST.TRANSP.ALUSA PLAS.ROLLOS $ 1.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
47131805
Limpiadores de uso general48UnidadA608U LIMPIAD.EN POLVO CLORO,CAJA CARTON, 400 GR.(PUREX) A608U LIMPIAD.EN POLVO CLORO,CAJA CARTON, 400 GR.(PUREX) $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.448 $ 14.448
A063U ESPONJA VAJILLA BONOBRIL FIBRA(UNID.) ESPUMA DE POLIURETANO ADHERIDA A FIBRA ABRASIVA.200UnidadEsponjas  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
A201U JABON DE TOCADOR EN BARRA,150 GRS.204UnidadJabones  $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.044 $ 94.044
Limpiadores de uso general48UnidadA050U DETERGENTE EN POLVO CAJA CARTON A050U DETERGENTE EN POLVO CAJA CARTON $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.768 $ 24.768
Total Neto $ 197.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.438
TOTAL OC $ 234.478


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.