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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3471-1475-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS 2302211 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3471-26-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
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R.U.T. |
60.505.723-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Antonio Varas Nº 2500 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
2110900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Antonio Varas Nº 2500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311532
| Apósitos secos | 1010 | Bolsa | 104439 G202U APOSITO 10X20 (PQTE.X100)///
| REF. ANG028 APOSITO GASA NO TEJIDA 100 % ALGODÓN 10 X 20 cm, ENVASE BOLSA PLASTICA X 100 UNIDADES NO ESTERIL, MARCA PRIMUS, PROCEDENCIA CHINA, CERTIFICACIONES ISO 13485:2012 + AC:2012, PRODUC. CONVENIO MARCO: 1400319-1614962, VENCIMIENTO |
$ 11.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.110.000
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$ 11.110.000
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Total Neto
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$ 11.110.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.110.900
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$ 13.220.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.