Orden de Compra. Nº3471-1605-SE14 "MEDICAMENTOS 141 CRONICOS Y CONTROLADOS MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3471-1605-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2014
Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS 141 CRONICOS Y CONTROLADOS MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3471-18-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Carabineros
Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
R.U.T. 60.505.723-3
Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
R.U.T. 60.505.723-3
Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500
Comuna Ñuñoa
Impuesto 674250,15
Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grifols Chile S.A.
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Sucursal Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51131907
Factor proteínico de plasma humano35Frasco AmpollaAG2112 FACTOR VIII IV 500UI FRASCO AMPOLLA POLVO LIOFILIZADO. ESTUCHE CERRADO EL SALDO al 23.04.14 ES DE 154 UDSAG2112 FACTOR VIII IV 500UI FANHDI: FACTOR ANTIHEMOFILICO VIII HUMANO ALTA PUREZA DOBLE INACTIVACION 500 UI/10 ML., FA POLVO $ 101.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.548.685 $ 3.548.685
Total Neto $ 3.548.685
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 674.250
TOTAL OC $ 4.222.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.