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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3471-1897-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS GENERALES 2001578 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3471-13-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
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R.U.T. |
60.505.723-3 |
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Dirección de Facturación |
Av.Simon Bolivar Nº 2200 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
203396,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Simon Bolivar Nº 2200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ind. y Com. Homecare Chile Ltda. |
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Razón Social |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA
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R.U.T. |
78.897.320-9 |
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Sucursal |
Ind. y Com. Homecare Chile Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131811
| Productos de lavandería | 120 | Litro | 101239-SU0001 DETERGENTE SUAVIZANTE | 101239-SU0001 DETERGENTE SUAVIZANTE |
$ 629,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.480
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$ 75.480
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47131811
| Productos de lavandería | 130 | Litro | 101240-SU0002 HUMECTANTE DESMANCHADOR | 101240-SU0002 HUMECTANTE DESMANCHADOR |
$ 1.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 146.380
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$ 146.380
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47131811
| Productos de lavandería | 550 | Litro | 101241-SO0003 DETERGENTE LIQUIDO ESPUMA CONTROLADA KAT 1000 | 101241-SO0003 DETERGENTE LIQUIDO ESPUMA CONTROLADA KAT 1000 |
$ 859,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 472.450
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$ 472.450
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 600 | Litro | 101242-SU0004 HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% ENVASES 10 LT. | 101242-SU0004 HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% ENVASES 10 LT. |
$ 627,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 376.200
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$ 376.200
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Total Neto
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$ 1.070.510
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 203.397
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$ 1.273.907
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.