Orden de Compra. Nº3471-1897-SE20 "SERVICIOS GENERALES 2001578"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3471-1897-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS GENERALES 2001578
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3471-13-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Carabineros
Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
R.U.T. 60.505.723-3
Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
R.U.T. 60.505.723-3
Dirección de Facturación Av.Simon Bolivar Nº 2200
Comuna Ñuñoa
Impuesto 203396,9
Dirección de Envío de la Factura Av.Simon Bolivar Nº 2200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ind. y Com. Homecare Chile Ltda.
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA
R.U.T. 78.897.320-9
Sucursal Ind. y Com. Homecare Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería120Litro 101239-SU0001 DETERGENTE SUAVIZANTE 101239-SU0001 DETERGENTE SUAVIZANTE $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.480 $ 75.480
47131811
Productos de lavandería130Litro101240-SU0002 HUMECTANTE DESMANCHADOR101240-SU0002 HUMECTANTE DESMANCHADOR $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.380 $ 146.380
47131811
Productos de lavandería550Litro101241-SO0003 DETERGENTE LIQUIDO ESPUMA CONTROLADA KAT 1000101241-SO0003 DETERGENTE LIQUIDO ESPUMA CONTROLADA KAT 1000 $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.450 $ 472.450
47131803
Desinfectantes domésticos600Litro101242-SU0004 HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% ENVASES 10 LT.101242-SU0004 HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% ENVASES 10 LT. $ 627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.200 $ 376.200
Total Neto $ 1.070.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.397
TOTAL OC $ 1.273.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.