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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3471-2596-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MÉDICOS 2484616 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3471-13-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
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R.U.T. |
60.505.723-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Antonio Varas Nº 2500 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
663708 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Antonio Varas Nº 2500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REUTTER S.A |
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Razón Social |
REUTTER S A
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R.U.T. |
81.210.400-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REUTTER S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141502
| Palitos con casquillo de fibra | 3000 | Bolsa | 757 G522U TORULAS CHICAS DE ALGODON HIDROFILO DE 0, 5 GR (PQ. X 100)///
| AATOAL05 Tórula de algodón 0,5 gr, BOLSA X 100 UNIDADES |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 88200 | Unidad | 839 J044U GASA CUADRADA 7,5 X 7,5 CM., CUATRO PLIEGUES(PQTE.X2UN.), GASA NO TEJIDA , EMPAQUE SIMPLE GRADO MEDICO,ESTERIL .
| AACOMP75 Gasa no tejida 7,5 x 7,5 caja de 50 sobres de 2 unidades, precio ofertado por sobre
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$ 26,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.293.200
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$ 2.293.200
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Total Neto
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$ 3.493.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 663.708
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$ 4.156.908
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.