Orden de Compra. Nº3471-2596-SE24 "INSUMOS MÉDICOS 2484616"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3471-2596-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS 2484616
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3471-13-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Carabineros
Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
R.U.T. 60.505.723-3
Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
R.U.T. 60.505.723-3
Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500
Comuna Ñuñoa
Impuesto 663708
Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER S.A
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141502
Palitos con casquillo de fibra3000Bolsa757 G522U TORULAS CHICAS DE ALGODON HIDROFILO DE 0, 5 GR (PQ. X 100)/// AATOAL05 Tórula de algodón 0,5 gr, BOLSA X 100 UNIDADES $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
42311506
Vendas o apósitos compresores88200Unidad839 J044U GASA CUADRADA 7,5 X 7,5 CM., CUATRO PLIEGUES(PQTE.X2UN.), GASA NO TEJIDA , EMPAQUE SIMPLE GRADO MEDICO,ESTERIL . AACOMP75 Gasa no tejida 7,5 x 7,5 caja de 50 sobres de 2 unidades, precio ofertado por sobre $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.293.200 $ 2.293.200
Total Neto $ 3.493.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 663.708
TOTAL OC $ 4.156.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.