|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3471-3164-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-09-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ECONOMATO ADQUISICION CELEBRACION PROGRAMADA DIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ECONOMATO
ADQUISICION CELEBRACION PROGRAMADA DIA 14.09.07 "FIESTAS PATRIAS" DEL NOSOCOMIO |
|
Proveniente de Licitación
|
3471-69-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
|
|
R.U.T. |
60.505.723-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Antonio Varas Nº 2500 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
12935,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Antonio Varas Nº 2500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A.
|
|
R.U.T. |
96.618.540-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50221102
| SEMOLA LUCHETTI 40X250GRS | 80 | Unidad | SEMOLA LUCHETTI 40X250GRS | SEMOLA PAQUETE 250GR 2228K |
$ 167,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.360
|
$ 13.360
|
50202305
| JUGO SOPROLE PIÑA 5X6X200ML | 402 | Unidad | JUGO SOPROLE PIÑA 5X6X200ML | JUGO INDIVIDUAL UNIDAD (X 200ML) 4615U |
$ 130,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.260
|
$ 52.260
|
50171551
| Sal de cocina o de mesa | 20 | kilogramo | Sal de cocina o de mesa | SAL DE MESA X KILO 2229K |
$ 123,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.460
|
$ 2.460
|
|
|
Total Neto
|
$ 68.080
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.935
|
|
$ 81.015
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.