|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3471-3773-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-09-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion Medicamentos Pedido Nº663 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
|
Proveniente de Licitación
|
3471-83-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
|
|
R.U.T. |
60.505.723-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Antonio Varas Nº 2500 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
5532,7999848 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Antonio Varas Nº 2500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NOVARTIS CHILE S A |
|
Razón Social |
NOVARTIS CHILE S A
|
|
R.U.T. |
83.002.400-k |
|
Sucursal |
NOVARTIS CHILE S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Cloruro potásico | 120 | Gragea | AD3202 POTASIO CLORURO COM.L.S.600MG./// caja x 30
| AD3202 POTASIO CLORURO COM.L.S.600MG./// caja x 30
|
$ 243,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.160
|
$ 29.120
|
|
|
Total Neto
|
$ 29.120
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.533
|
|
$ 34.653
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.