|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3471-4361-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-11-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MEDICAMENTOS REPOSICION NOVIEMBRE 2014 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3471-63-R114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
|
|
R.U.T. |
60.505.723-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Antonio Varas Nº 2500 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
21061,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Antonio Varas Nº 2500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NOVOFARMA SERVICE SA - FERRING |
|
Razón Social |
NOVOFARMA SERVICE S A
|
|
R.U.T. |
96.945.670-2 |
|
Sucursal |
NOVOFARMA SERVICE SA - FERRING |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42171903
| Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge | 10 | Unidad | AI2101 R/CARBETOCINA AMP. 100 MCG (TIPO DURATOCIN)///CAJA X 5 UNIDADES VALOR UNITARIO AMPOLLA
| AI2101 R/CARBETOCINA AMP. 100 MCG (TIPO DURATOCIN)///CAJA X 5 UNIDADES VALOR UNITARIO AMPOLLA
|
$ 11.085,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 110.850
|
$ 110.850
|
|
|
Total Neto
|
$ 110.850
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.062
|
|
$ 131.912
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.