Orden de Compra. Nº3471-658-SE14 "INSUMOS L.A.S."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3471-658-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-02-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS L.A.S.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Carabineros
Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
R.U.T. 60.505.723-3
Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
R.U.T. 60.505.723-3
Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500
Comuna Ñuñoa
Impuesto 27196,41
Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rotter y Krauss
Razón Social OPTICAS ROTTER Y KRAUSS LIMITADA
R.U.T. 76.025.494-0
Sucursal Rotter y Krauss
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas1UnidadLI0153 LENTES OPTICOSLI0153 LENTES OPTICOS $ 143.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.139 $ 143.139
Total Neto $ 143.139
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.196
TOTAL OC $ 170.335


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.