|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3471-845-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-05-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REACTIVOS 2301342 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3471-9-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
|
|
R.U.T. |
60.505.723-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av.Simon Bolivar Nº 2200 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
289352,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av.Simon Bolivar Nº 2200 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sysmex Chile Spa |
|
Razón Social |
SYSMEX CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
76.377.486-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sysmex Chile Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 4 | Unidad | 2568-HB2110 MUESTRA PARA EQ. ROLLER 20 | 2568-HB2110 MUESTRA PARA EQ. ROLLER 20
180 TARJETAS DE 1000 DETERMINACIONES |
$ 247.083,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 988.332
|
$ 988.332
|
41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 2 | Rollo | 5791-HB2121 CONTROL ROLLER 20 | 5791-HB2121 CONTROL ROLLER 20
72 CONTROLES DE 30 Determinaciones |
$ 267.289,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 534.578
|
$ 534.578
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.522.910
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 289.353
|
|
$ 1.812.263
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.