Orden de Compra. Nº3471-889-SE22 "ALMACENES GENERALES 2200381"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3471-889-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ALMACENES GENERALES 2200381
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3471-55-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Carabineros
Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
R.U.T. 60.505.723-3
Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
R.U.T. 60.505.723-3
Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500
Comuna Ñuñoa
Impuesto 13832
Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jannet mirella vasconez jacome
Razón Social JANNET MIRELLA VASCONEZ JACOME
R.U.T. 23.114.458-7
Sucursal jannet mirella vasconez jacome
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales40Unidad225-I422U ROPERIA CENTRAL. BLOCK225-I422U ROPERIA CENTRAL. BLOCK: IMPRES. POR UN LADO EN PAPELES CB BLANCO CFB ROSADO Y CF BLANCO, TINTA NEGRA, TAPAS DE PAPEL 1098 Y DUPLEX, FOLIAD. Nº00001 TAM.1/22 (BLOCK DE 100 X 3) $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.800 $ 72.800
Total Neto $ 72.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.832
TOTAL OC $ 86.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.