Orden de Compra. Nº3471-910-SE20 "SERVICIOS GENERALES -2000736"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3471-910-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS GENERALES -2000736
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3471-13-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Carabineros
Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
R.U.T. 60.505.723-3
Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
R.U.T. 60.505.723-3
Dirección de Facturación Av.Simon Bolivar Nº 2200
Comuna Ñuñoa
Impuesto 223951,1
Dirección de Envío de la Factura Av.Simon Bolivar Nº 2200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ind. y Com. Homecare Chile Ltda.
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA
R.U.T. 78.897.320-9
Sucursal Ind. y Com. Homecare Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos600Litro101242-SU0004 HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% ENVASES 10 LT.101242-SU0004 HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% ENVASES 10 LT. $ 627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.200 $ 376.200
47131811
Productos de lavandería600Litro101241-SO0003 DETERGENTE LIQUIDO ESPUMA CONTROLADA KAT 1000101241-SO0003 DETERGENTE LIQUIDO ESPUMA CONTROLADA KAT 1000 $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.400 $ 515.400
47131811
Productos de lavandería160Litro101240-SU0002 HUMECTANTE DESMANCHADOR101240-SU0002 HUMECTANTE DESMANCHADOR $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.160 $ 180.160
47131811
Productos de lavandería170Litro 101239-SU0001 DETERGENTE SUAVIZANTE 101239-SU0001 DETERGENTE SUAVIZANTE $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.930 $ 106.930
Total Neto $ 1.178.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.951
TOTAL OC $ 1.402.641


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.