Orden de Compra. Nº3472-11070-CM08 "Camara web Oficina de Soporte"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Depto. III Tesorería
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3472-11070-CM08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Camara web Oficina de Soporte
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. III Tesorería
Razón Social Carabineros de Chile - Depto. III Tesorería
R.U.T. 61.943.900-7
Dirección de Unidad de Compra Amunategui Nº 519 Piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Carabineros de Chile - Depto. III Tesorería
R.U.T. 61.943.900-7
Dirección de Facturación Amunategui Nº 519 Piso 1
Comuna Santiago Centro
Impuesto 68,3544
Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519 Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DiverolChile
Razón Social COMERCIALIZADORA DIVEROL CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.964.710-2
Sucursal DiverolChile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
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Total Neto US$ 359,76
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 68,35
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 428,11


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.