Orden de Compra. Nº
3474-11588-SE08
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Orden de Compra desde 3474-11258-L108
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Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3474-11588-SE08
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-09-2008
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra desde 3474-11258-L108
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3474-11258-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Carabineros
Razón Social
Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros
R.U.T.
60.505.718-7
Dirección de Unidad de Compra
Antonio Varas Nº 1842
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros
R.U.T.
60.505.718-7
Dirección de Facturación
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna
Providencia
Impuesto
79444,7
Dirección de Envío de la Factura
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JORGE JIMENEZ SAN JUAN
Razón Social
JORGE DE LA ROSA JIMENEZ SAN JUAN
R.U.T.
4.109.596-2
Sucursal
JORGE JIMENEZ SAN JUAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201604
Cementos de caucho
2
Galón
ADHESIVO DE CONTACTO
$ 11.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.800
$ 22.800
31162007
Clavos de tapicería
2
Caja
TACHUELAS N° 14
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
53111601
Cuero
10
Pieza
ZUELA GRUPOL
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
11151704
Hilo acrílico
1
Cono
CONO DE HILO ACRÍLICO DE 1000 YARDAS COLOR CAFÉ
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
11162307
Cuero sintético o de imitación
40
Docena
TACOS DE LLANTAS (240 pares)
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.000
$ 168.000
53141614
Agujas de tapicería
10
Unidad
AGUJA PUNTEADORAS ZAPATERÍA
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
53141614
Agujas de tapicería
30
Unidad
AGUJAS PARCHADORAS ZAPATERÍA
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
11131504
Cuero
15
Pie
BADANA NATURAL
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
11131504
Cuero
15
Pie
CUERO NEGRO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
31162001
Clavos Puntas
3
kilogramo
CLAVOS DE 1"
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
13111102
Colofonia de goma
4
Plancha
GOMA TAPILLA MUJER
$ 5.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.880
$ 20.880
13111102
Colofonia de goma
50
Par
MEDIA PLANTA (par) MUJER
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
13111102
Colofonia de goma
50
Par
MEDIA PLANTA HOMBRE (par)
$ 515,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.750
$ 25.750
12171703
Tintas
4
Frasco
TINTA REPARADOR CALZADO NEGRO
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
Total Neto
$ 418.130
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.445
TOTAL OC
$ 497.575
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.