Orden de Compra. Nº3474-11588-SE08 "Orden de Compra desde 3474-11258-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3474-11588-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3474-11258-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3474-11258-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Carabineros
Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros
R.U.T. 60.505.718-7
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nº 1842
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros
R.U.T. 60.505.718-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Providencia
Impuesto 79444,7
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE JIMENEZ SAN JUAN
Razón Social JORGE DE LA ROSA JIMENEZ SAN JUAN
R.U.T. 4.109.596-2
Sucursal JORGE JIMENEZ SAN JUAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201604
Cementos de caucho2Galón ADHESIVO DE CONTACTO $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
31162007
Clavos de tapicería2Caja TACHUELAS N° 14 $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
53111601
Cuero10Pieza ZUELA GRUPOL $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
11151704
Hilo acrílico1Cono CONO DE HILO ACRÍLICO DE 1000 YARDAS COLOR CAFÉ $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
11162307
Cuero sintético o de imitación40Docena TACOS DE LLANTAS (240 pares) $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
53141614
Agujas de tapicería10Unidad AGUJA PUNTEADORAS ZAPATERÍA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
53141614
Agujas de tapicería30Unidad AGUJAS PARCHADORAS ZAPATERÍA $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
11131504
Cuero15Pie BADANA NATURAL $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
11131504
Cuero15Pie CUERO NEGRO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31162001
Clavos Puntas3kilogramo CLAVOS DE 1" $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
13111102
Colofonia de goma4Plancha GOMA TAPILLA MUJER $ 5.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.880
13111102
Colofonia de goma50Par MEDIA PLANTA (par) MUJER $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
13111102
Colofonia de goma50Par MEDIA PLANTA HOMBRE (par) $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.750 $ 25.750
12171703
Tintas4Frasco TINTA REPARADOR CALZADO NEGRO $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
Total Neto $ 418.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.445
TOTAL OC $ 497.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.