|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3474-11801-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3474-11409-L108 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3474-11409-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros
|
|
R.U.T. |
60.505.718-7 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
31673 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DESPACHO | PARA EL DESPACHO TRATAR CON LA SUBTTE. MARIA ELENA COFRE VASQUEZ, TELEFONO:9221209 |
|
|
Proveedor |
MANUEL GONZALO HERNANDEZ CARDENAS |
|
Razón Social |
MANUEL GONZALO HERNANDEZ CARDENAS
|
|
R.U.T. |
8.027.523-4 |
|
Sucursal |
MANUEL GONZALO HERNANDEZ CARDENAS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111504
| Morteros | 1 | Unidad | | MORTERO PISO DE 25K |
$ 7.198,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.198
|
$ 7.198
|
30151804
| Guardapolvos o cornizas | 30 | Metro Cuadrado | | GUARDAPOLVO |
$ 740,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.200
|
$ 22.200
|
30161710
| Suelos laminados | 22 | Metro Cuadrado | | PISO FLOTANTE |
$ 6.241,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 137.302
|
$ 137.302
|
|
|
Total Neto
|
$ 166.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 31.673
|
|
$ 198.373
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.